您好,針對(duì)您的問題,以下是一些解決方案和建議:
1. 了解當(dāng)?shù)氐亩愂照撸菏紫?,您需要了解您所在?guó)家或地區(qū)的相關(guān)稅收政策,特別是關(guān)于上海退稅的規(guī)定。不同地方的上海退稅政策各不相同,您可以咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機(jī)關(guān)或?qū)I(yè)稅務(wù)顧問,以確定是否符合退稅條件。
2. 客戶提供必要的文件和信息:如果您的客戶要求開具增值稅發(fā)票,并希望進(jìn)行退稅,您可能需要向客戶索取一些必要的文件和信息,以滿足退稅要求。這可能包括購(gòu)買合同、交稅收據(jù)、申請(qǐng)退稅的相關(guān)表格等。
3. 檢查合同條款:在處理報(bào)價(jià)時(shí),請(qǐng)確保合同中有清晰明確的條款,涉及稅收和退稅問題,以避免后續(xù)的糾紛和不必要的麻煩。
4. 合作稅務(wù)代理公司:如果您的公司無法為客戶提供退稅服務(wù),您可以考慮與一家專業(yè)的稅務(wù)代理公司合作。他們將負(fù)責(zé)處理客戶的退稅事宜,確保按照法律規(guī)定提供必要的退稅文件和程序。
5. 防范風(fēng)險(xiǎn):在涉及退稅問題時(shí),務(wù)必謹(jǐn)慎行事,確保與客戶間的合作合法合規(guī)。避免任何可能導(dǎo)致違反稅收法律法規(guī)的行為,以免造成不必要的風(fēng)險(xiǎn)和損失。
請(qǐng)記住,以上建議僅供參考,具體操作應(yīng)根據(jù)您所在地的實(shí)際情況和稅收政策來決定。如有需要,您可以咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問或律師,以獲得更具體和詳細(xì)的建議。
你之前給客戶報(bào)的價(jià)格不含稅,客戶要求我們把含稅20%加到單價(jià)和運(yùn)費(fèi)上面去,到時(shí)讓我們開增值稅發(fā)票給到他們?nèi)プ錾虾M硕悾@個(gè)開增值稅發(fā)票給到客戶是沒有問題,首先先回答你沒有辦法做上海退稅的問題,客戶要含稅價(jià)這個(gè)我們做內(nèi)貿(mào)是可以的,并且客戶要做退稅,這個(gè)肯定是貿(mào)易公司那邊自行做退稅的,我們公司沒有退稅是沒有關(guān)系的,你只需要給客戶開相應(yīng)的增值稅發(fā)票即可。另外客戶說要加20%的稅點(diǎn)的話,這個(gè)應(yīng)該是沒有辦法滿足的,目前國(guó)內(nèi)一般都是做13%的增值稅發(fā)票,20%的話我覺得你要去核實(shí)一下能否開這么多稅點(diǎn)的發(fā)票哦~
像你所說的這個(gè)你們應(yīng)該是做的國(guó)內(nèi)貿(mào)易吧,你們應(yīng)該是直接對(duì)接的外貿(mào)公司,他們找你們采購(gòu)產(chǎn)品,想要做出口后上海退稅。這個(gè)情況下是不需要你們有出口上海退稅權(quán)的呀,這個(gè)是外貿(mào)公司他們自己做退稅,跟你們沒有什么關(guān)系,你們只需要給他們開增值稅發(fā)票就可以,不需要你們?nèi)ゲ僮魍硕?,一般?guó)內(nèi)貿(mào)易都是可以開增值稅發(fā)票的呀。但是客戶要求的20%的增值稅這個(gè)是不太可能的,目前國(guó)內(nèi)開增值稅點(diǎn)都是開13%個(gè)點(diǎn)的,所以你跟客戶核實(shí)一下,這個(gè)20%的增值稅是不可以開的。
對(duì)的呀,這個(gè)就是很明確了,客戶需要你們?yōu)樗麄冮_具增值稅發(fā)票,然后加上20%的稅。含在單價(jià)和運(yùn)費(fèi)上面。你們這是相當(dāng)于做的內(nèi)貿(mào)而不是外貿(mào)了。你們只需要給客戶加稅的單價(jià)和運(yùn)費(fèi)的增值稅發(fā)票就可以了,別的都是不需要你們來操作的,就比如說這個(gè)上海退稅吧,其實(shí)是客戶自己來上海退稅的。現(xiàn)在的問題就是客戶要求加上20%的稅,其實(shí)現(xiàn)在沒有操作的,因?yàn)閲?guó)內(nèi)明確規(guī)定最高的稅只有13%的稅,那你可以和客戶說如果要求開的話就只能是13%的稅。20%確實(shí)是不允許的。
你想問什么問題呢?
你們是工廠?但是沒有出口權(quán),所以沒法上海退稅。
貿(mào)易公司向你們要增值稅發(fā)票?
這樣的話你們就把含稅價(jià)格加上就是了
跟你們合作的應(yīng)該是國(guó)內(nèi)的貿(mào)易公司或者個(gè)人SOHO,他們有國(guó)外的訂單,在你們工廠采購(gòu),CNF價(jià)是到岸價(jià)不包括保險(xiǎn),客戶讓你開增值稅發(fā)票,那你直接給客戶報(bào)貨物含稅價(jià)和運(yùn)費(fèi)就可以了。
沒報(bào)過CNF,只報(bào)過FOB;我們公司是工貿(mào)一體的,開上海退稅的話,都是出口金額是多少USD,轉(zhuǎn)換成人民幣,再乘以利潤(rùn)得到工廠價(jià);工廠開工廠價(jià)的增值稅發(fā)票給公司,公司的第三方財(cái)務(wù)用發(fā)票再去申請(qǐng)上海退稅;看你客戶的意思,你就按客戶給的含稅20%的單價(jià)和運(yùn)費(fèi)開到發(fā)票的單價(jià)上,數(shù)量按出貨數(shù)量開,把發(fā)票給到客戶就行了,退稅一般都是貿(mào)易公司才能處理的;
最佳答案 你之前給客戶的報(bào)價(jià)不含稅??蛻粢笪覀?cè)趩蝺r(jià)和運(yùn)費(fèi)上加20%的稅。那我們給他們開具增值稅發(fā)票上海退稅吧。給客戶開增值稅發(fā)票沒問題。首先回答不能做上海退稅的問題??蛻粜枰悆r(jià)。我們可以做內(nèi)貿(mào),客戶需要做退稅。這一定是貿(mào)易公司自己退稅。我們公司沒有退稅也沒關(guān)系。你只需要把它交給客戶。另外,如果客戶說加20%的稅點(diǎn),應(yīng)該沒有辦法滿足這個(gè)。目前13%的增值稅發(fā)票一般都是國(guó)產(chǎn)的。如果是20%的話,我覺得你應(yīng)該查一下能不能開那么多稅點(diǎn)。發(fā)票~
其實(shí)比說的這個(gè)你要自己搞清楚這就是做的國(guó)內(nèi)貿(mào)易了。對(duì)方應(yīng)該是一家貿(mào)易公司的,那么他們找你們采購(gòu),然后你們給到報(bào)價(jià),他們采購(gòu)去進(jìn)行出口,這個(gè)想對(duì)你們來說就很容易操作了,現(xiàn)在對(duì)方就是要你們開具增值稅發(fā)票,然后客戶自己拿著票據(jù)自己去進(jìn)行上海退稅的,所以你們不需要幫忙上海退稅的,但是客戶要求的是在單價(jià)和運(yùn)費(fèi)上面加上含稅的20%的話,那現(xiàn)在國(guó)內(nèi)是沒有這樣的操作的,目前最高的就只可以開到13%的稅。這個(gè)你是要和客戶說清楚的。
按照你表述的,我覺得你應(yīng)該是做的國(guó)內(nèi)貿(mào)易,應(yīng)該不是國(guó)外貿(mào)易吧?所以會(huì)有加稅點(diǎn)的事情。但是客戶說的加20%的稅點(diǎn)這個(gè)要求有點(diǎn)過分,目前國(guó)內(nèi)都是只開13個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),而且出口上海退稅也基本上是13個(gè)點(diǎn)稅率,客戶這個(gè)20%個(gè)點(diǎn)有點(diǎn)夸張,你們自己和客戶協(xié)商一下。另外如果你之前報(bào)的價(jià)格不含稅,如果要求你們開增值稅發(fā)票的情況下,你們可以直接和客戶說明如果要開增值稅發(fā)票需要加這個(gè)稅點(diǎn)進(jìn)去,另外客戶上海退稅是不需要你們有進(jìn)出口權(quán)的,是客戶那邊有退稅資質(zhì)就可以。